税务风险应对培训课程
来源:教育联展网 编辑:李振 发布时间:2020-02-20
税务管理培训课程导读近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系
税务管理培训课程导读
近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系统开展税务筹划、避免税务风险,值得每一个企业高度重视。本课程将全面分析财税改革产生的新的涉税风险,对最新财税政策的实务操作进行全方位解读,帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准。
税务管理培训课程目标
通过学习,使管理者能意识到财务管理与企业战略布局、自身运营管理相结合的重要作用。通过寻求战略布局及改善经营能力的战略财务管理创新思维和方法,来提升企业的财务经营决策能力与成本控制能力。通过大量的案例分析与实例演练,为管理者展示一个系统、科学的财务管理体系。并结合案例分析更直观、更生动、更易接受地帮助管理者了解战略财务规划与管理的思维模式和方法。通过有效的财务规划与管理,有效规避税务风险,提高企业运营的安全性与效益性。
税务管理培训课程介绍
税务管理培训课程大纲
第一讲:“营改增”最新税收法规政策变化
一、“营改增”最新税收法规政策解读
二、“营改增”最新税收法规政策分析
第二讲:“营改增”带给企业的机遇与挑战
一、“营改增”政策带来哪些发展机遇
二、“营改增”政策带来哪些严峻挑战
第三讲:“营改增”企业经营应对策略
一、商业模式与经营流程的规整与设计
二、组织结构的梳理与设计
第四讲:“营改增”财务管控方法
一、企业内部管理流程的思考与设计
二、销项税额中的管控与疑难问题处理
三、进项税额抵扣疑难问题的管控
四、“营改增”票据管理涉税风险防范
第五讲:房地产、建筑业“营改增”税务筹划与案例分析
一、“营改增”政策要点与筹划思路
二、纳税人的税务筹划
三、税率的税务筹划
四、应纳税额的税务筹划
五、“营改增”税务筹划方式
第六讲:金融业、生活服务业“营改增”税务筹划与案例分析
一、“营改增”政策要点与筹划思路
二、纳税人的税务筹划
三、税率的税务筹划
四、应纳税额的税务筹划
五、“营改增”税务筹划方式
第七讲:“营改增”会计操作实务
一、增值税纳税会计处理方法
二、增值税涉税处理流程与纳税申报
第八讲:“营改增”后的应对策略
一、“营改增”企业的应对战略分析
二、与税务机关的沟通和反馈
三、一般纳税人增值税应对方法
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学员感想
此次培训通过对企业集团价值链分析、企业重组及股权业务涉税风险、虚开发票案件的定性与处理的学习,将税收理论与管理实践相结合,针对目前税收上的重难点方向,从经济业务上入手,既使我们了解先进理念,优化知识结构,提升业务能力,又让我们深刻理解了各种涉税问题,掌握税收实质,在今后工作过程中处理这类问题时游刃有余。
机构介绍
Institutions to introduce企赢培训学院是专业的企业管理培训、咨询服务平台,一直致力于企业管理技能的提升,以“培训企业管理人才,提升企业管理水平”为己任,为企业量身定制个性化的培训解决方案,实战的管理课程和实效的管理咨询服务,公司目前建立了国内自己的讲师资源库,涵盖了国内各行业、各领域的主流讲师,其中储备师资达6000多位,签约合作优质讲师2000多位。专注,助力企业成长!咨询热线:18820199226(微信同号)
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