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发布时间: 2016年06月14日

某公司审计部职能

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部门名称:审计部

上级部门:财务总监

下属部门:审计室、商务审核室

部门本职:对集团内发生业务及会计账务审计核查

主要职能:

1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。

2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。

3. 审计集团内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性。

4. 审计集团预算报告及内外经济合同。

5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。

6. 审计计算机记账情况。

7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。

8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。

9. 负责集团对外商务合同签订。

10. 负责集团外部的商务调查。

11. 协助政府部门对集团的审计工作。

管辖范围:

1. 审计部所属的各种审计资料。

2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。

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